Le chiffre daffaires consolidé comparable enregistre une progression de 9,2%, à 11,3 milliards de DH par rapport au premier semestre 2003, tandis que le résultat net part du groupe comparable sapprécie de 39,6%, à 437,5 millions de DH. Les mauvaises performances au niveau des activités minières ont quelque peu plombé les résultats du groupe. Comme dhabitude, la présentation, en début de semaine, des résultats du groupe ONA a suscité beaucoup dintérêt. Journalistes et analystes ont pu apprécier les chiffres présentés par le président du groupe, Bassim Jaï Hokimi, qui a demblée tenu à préciser que du fait des opérations de restructuration de portefeuille opérées durant lautomne 2003 les agrégats consolidés des premiers semestres 2003 et 2004 ne sont pas comparables. Ces opérations concernent, entre autres, la cession du groupe SNI, le changement du pourcentage dintérêt dans Sopriam, Bimo et CMB Plastique à la suite du rachat par lONA de ces participations détenues chez SNI, ainsi que le passage de la mise en équivalence à lintégration globale de HCO, suite à lacquisition en 2004 de 50% du capital de cette filiale. Dans ce sens, afin de pouvoir comparer les comptes des premiers semestres 2003 et 2004, des comptes consolidés «pro forma» (ou comparables au 30 juin) ont été établis, conformément aux règles comptables. «Ces comptes pro forma sont arrêtés dans les mêmes conditions que celles retenues pour lélaboration des comptes clos au 30 juin, comme si elles sétaient produites au premier semestre 2003», est-il précisé. Ainsi, le chiffre daffaires consolidé comparable enregistre une progression de 9,2% à 11,3 milliards de DH par rapport au premier semestre 2003, et ce malgré la baisse de régime de Managem, dont lactivité sest effritée en raison de la faiblesse des teneurs dexploitation et de leffet défavorable de la parité dollar/dirham. La hausse du chiffre daffaires résulte donc essentiellement des performances réalisées dans les activités distribution et agroalimentaire. La contre-performance dans les mines a dailleurs grevé le résultat dexploitation consolidé comparable qui ne sapprécie que de 1,9% à 817,6 millions de DH. Le résultat courant consolidé comparable progresse de 4,7% à 760,7 millions de DH, tandis que le résultat financier consolidé comparable saméliore de 18,9 millions de DH grâce à la baisse des charges dintérêt liée à la réduction de lendettement net consolidé du groupe (-35% à 2,9 milliards de DH) conjuguée à la baisse des taux dintérêt. Pour sa part, le résultat net part du groupe comparable sapprécie de 39,6% à 437,5 millions de DH, tiré essentiellement par les bonnes performances réalisées par les activités financières qui progressent de 4,7% suite à lamélioration des résultats de Attijariwafa Bank qui intégraient des provisions exceptionnelles en 2003. Tout autant, les participations restantes, le holding, ainsi que les opérations de portefeuille ont eu un impact favorable avec un RNPG (résultat net part du groupe) en augmentation de 128,8 millions de DH, grâce notamment à «lincidence favorable de lamélioration du résultat financier liée à la réduction de lendettement net et de la plus-value réalisée sur cession de 1,66% de Lesieur Cristal et 4,40% de Cosumar. Notons, par ailleurs, que le résultat net dONA SA gagne 164,9 MDH (1,4 milliard de DH) par rapport au 30 juin 2003, alors que lendettement net sétablit à 3,3 milliards de DH contre 1,4 milliards de DH au 31 décembre 2003. En ce qui concerne les perspectives, «les résultats opérationnels et courants devraient se situer en ligne avec ceux qui ont été constatés au premier semestre 2004», tandis que, sauf évènements ou opérations exceptionnelles dici à la fin de lannée, le RNPG devrait sinscrire en hausse par rapport à lexercice précédent.